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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI ( Total R$ 169.189,89 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 24/04/2025 ( Total R$ 80,00 ) |
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0002804/2025
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0003444/2025
| Original | Orcamentario | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.162 - MNUTENCAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMENTO PAB | R$ 80,00 |
| | | | | | | | Total R$ 80,00 Total R$ 80,00 |
| | Data: 23/04/2025 ( Total R$ 3.290,09 ) |
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0002810/2025
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0003400/2025
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | R$ 1.560,09 |
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0002809/2025
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0003399/2025
| Original | Orcamentario | 0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | 1.078 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO BENS IMOVEIS AGRICULTURA, AGROP. E MEIO AMBIENTE | R$ 570,00 |
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0002808/2025
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0003398/2025
| Original | Orcamentario | 0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO. | R$ 80,00 |
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0002803/2025
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0003397/2025
| Original | Orcamentario | 0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER | 2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | R$ 220,00 |
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0002806/2025
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0003396/2025
| Original | Orcamentario | 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | R$ 230,00 |
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0002807/2025
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0003395/2025
| Original | Orcamentario | 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL | R$ 630,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.290,09 Total R$ 3.290,09 |
| | Data: 18/06/2024 ( Total R$ 550,85 ) |
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0004438/2024
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0006839/2024
| Original | Orcamentario | 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 550,85 |
| | | | | | | | Total R$ 550,85 Total R$ 550,85 |
| | Data: 14/06/2024 ( Total R$ 469,90 ) |
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0004437/2024
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0006763/2024
| Original | Orcamentario | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.194 - MANUTENCAO DO CUSTEIO PAB - FES | R$ 469,90 |
| | | | | | | | Total R$ 469,90 Total R$ 469,90 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 3.391,32 ) |
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0002606/2024
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0004046/2024
| Original | Orcamentario | 0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1.033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO | R$ 3.391,32 |
| | | | | | | | Total R$ 3.391,32 Total R$ 3.391,32 |
| | Data: 06/03/2024 ( Total R$ 819,00 ) |
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0011622/2023
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0002633/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 432,00 |
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0011623/2023
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0002632/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER | 2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | R$ 387,00 |
| | | | | | | | Total R$ 819,00 Total R$ 819,00 |
| | Data: 11/01/2024 ( Total R$ 405,00 ) (Continua na próxima página) |