Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialOLEO 15W40 TOP TURBO 1,0000R$ 493,68R$ 449,25
MaterialFILTRO AR CABINE. 1,0000R$ 52,39R$ 47,67
MaterialRETENTOR CUBO RODA DIANTEIRO, 2,0000R$ 68,86R$ 125,33
MaterialPAR TERMINAL DE DIRECAO85HU3289A LD/LE1,0000R$ 505,64R$ 460,13
MaterialFECHADURA ELETRICA PORTA 2,0000R$ 805,41R$ 1.465,85
MaterialFILTRO SEDIMENTADORBH4X9N074AA1,0000R$ 243,67R$ 221,74
MaterialADITIVO RADIADOR12.09.102.00072 ADITIVO RADIADOR6,0000R$ 40,00R$ 218,40
MaterialBOMBA HIDRAULICA05007300451,0000R$ 2.247,10R$ 2.044,86
MaterialJUNTA CARTER MOTORBH0X6710AA1,0000R$ 517,85R$ 471,24
MaterialCABO MACANETA PORTA 2,0000R$ 101,95R$ 185,55
MaterialCATRACA FREIO TRASEIRO 28 ESTRIAS AUTOMATICO2W06098541,0000R$ 567,63R$ 516,54
MaterialHASTE ACIONAMENTO FECHADURA PORTA 2,0000R$ 43,93R$ 79,95
MaterialFILTRO AR EXTERNO. 1,0000R$ 95,65R$ 87,04
MaterialAMORTECEDOR TRASEIRO CABINELEITO2,0000R$ 1.322,80R$ 2.407,50
MaterialFILTRO LUBRIFICANTE.5031207851,0000R$ 104,34R$ 94,95
MaterialBUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ( CENTRAL) 2,0000R$ 30,27R$ 55,09
MaterialCOXIM MANCAL C/ ROLAMENTO CARDAN 50MMBD7T4826A1,0000R$ 410,68R$ 373,72
MaterialAMORTECEDOR TRASEIROBC4518080AA2,0000R$ 387,59R$ 705,41
MaterialCINTA TANQUE COMBUSTIVEL 2,0000R$ 305,89R$ 556,72
MaterialBATENTE FEIXE MOLA DIANTEIRO/TRASEIROXC953020CA2,0000R$ 201,81R$ 367,29
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
04/02/2026 0000914/2026 Original0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.494,71
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/02/2026 0000914/2026 0001405/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.494,71
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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